Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 714/2024
Faktúra
- Číslo faktúry714/2024
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 22.51 Eur,
- Cena22,51 EUR
- Dátum doručenia5.12.2024
- Dátum splatnosti18.12.2024
- Dátum úhrady16.12.2024
- Dátum vystavenia4.12.2024
- Dátum zverejnenia18.12.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2619369









