Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 714/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry714/2024
-
Číslo zmluvy
-
Popis plneniaPrenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 22.51 Eur,
-
Cena22,51 EUR
-
Dátum doručenia5.12.2024
-
Dátum splatnosti18.12.2024
-
Dátum úhrady16.12.2024
-
Dátum vystavenia4.12.2024
-
Dátum zverejnenia18.12.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2619369









