Detail faktúry 721/2023
- Číslo faktúry:
- 721/2023
- Popis plnenia:
- údržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
- Cena:
- 360,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JUMEKO spol.s.r.o.
- IČO:
- 34133135
- Adresa:
- Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 59/01