Detail faktúry 371/2025

Číslo faktúry:
371/2025
Číslo zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2023 rozšíren
Popis plnenia:
eGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
Cena:
104,55 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
DATALAN a.s.
IČO:
35810734
Adresa:
Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
Dátum doručenia:
31. 7. 2025
Dátum splatnosti:
30. 8. 2025
Dátum úhrady:
1. 8. 2025
Dátum vystavenia:
31. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
11. 8. 2025
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 622502809