Detail faktúry 20/2025
- Číslo faktúry:
- 20/2025
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur,
- Cena:
- 23,07 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 3. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 29. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2640120