Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 89/2023
Faktúra
- Číslo faktúry89/2023
- Popis plneniaMateriál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,
- Cena22,30 EUR
- Dátum doručenia3.3.2023
- Dátum splatnosti10.3.2023
- Dátum úhrady3.3.2023
- Dátum vystavenia24.3.2023
- Dátum zverejnenia13.4.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľQ-PROJEKT PLUS s.r.o.
- IČO17147085
- DIČ
- AdresaŽabinská 325, 91105 Trenčín
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1120230038









