Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 623/2024
Faktúra
-
Číslo faktúry623/2024
-
Popis plneniaMateriál ŠJ Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.61 Eur,
-
Cena33,61 EUR
-
Dátum doručenia4.11.2024
-
Dátum splatnosti7.10.2024
-
Dátum úhrady4.11.2024
-
Dátum vystavenia7.10.2024
-
Dátum zverejnenia21.11.2024
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0210012072361









