Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 603/2020
Faktúra
-
Číslo faktúry603/2020
-
Popis plneniaSSÚ - 12/2020 Položky: Spoločný stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur,
-
Cena331,94 EUR
-
Dátum doručenia3.12.2020
-
Dátum splatnosti15.12.2020
-
Dátum úhrady11.12.2020
-
Dátum vystavenia1.12.2020
-
Dátum zverejnenia25.1.2021
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľObec Ivanka pri Dunaji
-
IČO304786
-
DIČ
-
AdresaMoyzesova 1450/57, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 4012000065









