Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 599/2020
Faktúra
-
Číslo faktúry599/2020
-
Popis plneniaprenájom rohoží 11/2020 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 16.61 Eur,
-
Cena16,61 EUR
-
Dátum doručenia2.12.2020
-
Dátum splatnosti16.12.2020
-
Dátum úhrady14.12.2020
-
Dátum vystavenia2.12.2020
-
Dátum zverejnenia25.1.2021
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2120241









