Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 278/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry278/2025
-
Popis plneniaMateriál KD - pivné sety - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál KD, 1.000000 ks, Suma položky 878.22 Eur, Materiál KD - pivné sety - UHRADENÉ V HOTOVOSTI, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur,
-
Cena878,20 EUR
-
Dátum doručenia10.6.2025
-
Dátum splatnosti10.6.2025
-
Dátum úhrady11.6.2025
-
Dátum vystavenia10.6.2025
-
Dátum zverejnenia17.7.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 033065330









