Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 222/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry222/2025
-
Popis plneniaeGOV konektor- podpora Položky: eGOV konektor- podpora, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
-
Cena104,55 EUR
-
Dátum doručenia14.5.2025
-
Dátum splatnosti30.5.2025
-
Dátum úhrady21.5.2025
-
Dátum vystavenia30.4.2025
-
Dátum zverejnenia4.6.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDATALAN a.s.
-
IČO35810734
-
DIČ
-
AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622501531









