Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 209/2024
Faktúra
- Číslo faktúry209/2024
- Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur,
- Cena17,70 EUR
- Dátum doručenia25.4.2024
- Dátum splatnosti8.5.2024
- Dátum úhrady6.5.2024
- Dátum vystavenia24.4.2024
- Dátum zverejnenia5.6.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2540524









