Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 207/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry207/2023
-
Popis plneniaPotraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur,
-
Cena109,00 EUR
-
Dátum doručenia28.4.2023
-
Dátum splatnosti15.5.2023
-
Dátum úhrady10.5.2023
-
Dátum vystavenia26.4.2023
-
Dátum zverejnenia24.5.2023
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľAlena Vaculová SLOVEX
-
IČO37170040
-
DIČ
-
AdresaRovenskeho 37, 90501 Senica
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 34259









