Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 146/2025
Faktúra
-
Číslo faktúry146/2025
-
Popis plneniaprenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur,
-
Cena23,07 EUR
-
Dátum doručenia31.3.2025
-
Dátum splatnosti9.4.2025
-
Dátum úhrady2.4.2025
-
Dátum vystavenia26.3.2025
-
Dátum zverejnenia2.4.2025
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLindström s.r.o.
-
IČO35742364
-
DIČ
-
AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2660796









